报告期内,公司全体干部职工胸怀“国之大者”,以正式登陆科创板为新起点,聚焦主责主业、顽强拼搏奋斗,抓科研、保生产、提能力、促发展,圆满完成全年各项目标任务,为航材股份高质量发展做出积极贡献。
(一)持续深化提质增效,经营业绩取得新提升
2023年,公司聚焦优质运营、加速创新变革,经营业绩持续稳定提升,超额完成全年经营指标,2023年实现营业收入28.03亿元,同比增长20.01%;净利润5.76亿元,同比增长30.23%;研发支出2.04亿元,同比增长8.97%,各项指标均同比提升明显。
(二)持续深化技术攻坚,科研生产再破新纪录
研制交付质效进一步提升、生产质量和服保能力进一步增强,为国家战略、高端装备发挥重要支撑作用。主动对接主机厂,适应竞争择优新的任务争取模式,围绕客户需求,提高响应速度和响应质量,积极拓展新的业务增长点,在多个领域实现新产品布局。
钛合金精密铸造事业部按计划完成重点研制交付任务,新产品开拓全面开花。橡胶与密封材料事业部按计划完成全年交付任务,交付数量再创新高,成功将密封剂产品纳入上飞公司和西飞民机合格产品目录。加快推进燃机、核工业、汽车、生物医疗及国际领域的业务开展,多领域取得新突破。
(三)持续深化自主创新,科技力量实现新增长
科技创新是装备跨越式发展的核心竞争力,也是公司长远发展的内生动力。公司逐步从原有向国家要项目要经费的科研模式向争取经费与加大自筹双轮驱动转变,针对技术中的“卡脖子”难点、具有市场前景的材料发展新方向、提升技术成熟度的工艺问题,坚持问题、目标导向,加大研发投入,及时自主立项组织开展攻关,扩大技术领先优势,抢占行业先进地位。2023年全年研发投入占营业收入比重占7.27%。
(四)持续深化改革行动,发展布局进入新阶段
随着新一轮国有企业深化提升行动的实施,公司组织制定了第二阶段(2023年-2025年)“科改行动”综合改革方案,结合公司“十四五”发展规划,开展新一轮改革,在各方共同努力下,公司于2023年7月19日正式登陆上交所科创板,上市发行价78.99元/股,募集资金总额71.091亿元,实现中国航发首家事业单位部分资产混改及上市,也是中国航发目前唯一的航空新材料综合性上市公司。
结合发展规划,公司制定了《航材股份上市公司高质量发展工作台账》,涉及13类38项重点工作任务;对标国内同类型一流企业进行对比分析,制定了《航材股份价值创造行动实施方案》,涉及5大主题14类重点工作举措。
严格落实经理层任期制和契约化管理,公司起草制定《经理层成员任期制和契约化管理细则》,经董事会审议后正式实施。组织经理层成员差异化签订《2023年度经营业绩责任书》,指标中设置“突出贡献/创新发展”类指标,鼓励公司经理层牵头解决公司经营发展重大事项,促进公司高质量发展。